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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000610/2026 | 0000167/2026 | 0000536/2026 | 0000610/2026 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025.(CRIANCA FELIZ), COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 100. | CH SERVICOS LTDA | 21.851.227/0001-10 | R$ 284,20 | R$ 9.435,52 | R$ 8.692,00 | 166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000609/2026 | 0000128/2026 | 0000535/2026 | 0000609/2026 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 102. | CH SERVICOS LTDA | 21.851.227/0001-10 | R$ 20.000,00 | R$ 72.159,68 | R$ 66.473,50 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000608/2026 | 0000126/2026 | 0000534/2026 | 0000608/2026 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000097/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO 2026, NOTA FISCAL NUMERO 97. | CH SERVICOS LTDA | 21.851.227/0001-10 | R$ 30.000,00 | R$ 175.630,28 | R$ 161.790,62 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000607/2026 | 0000331/2026 | 0000532/2026 | 0000607/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AULIXIOS FINANCEIROS AO PACIENTE MENOR JOSE AILTON DE SOUZA FILHO E ACOMPANHANTE ELIENE VIEIRA BATISTA, AUXILIO PARA A DESPESA COM ALIEMNTACAO E TRASPORTE, O PACIENTE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ESTA COM CONSULTA AGENDADA COM MEDICO DERNATOLOGISTA PEDIATRICO PARA DIA 01/03/2026, NOAMBULATORIO MAGALHAES NETO EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO NUMERO 32/26. | ELIENE VIEIRA BATISTA | ***.508.575-** | R$ 225,45 | R$ 225,45 | R$ 225,45 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000606/2026 | 0000330/2026 | 0000531/2026 | 0000606/2026 | PAGA-SE DA DESPESA, RELATIVO AULIXIOS FINANCEIROS AO PACIENTE MENOR LUCAS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE VANDA SEVERINA DA SILVA NETA, AUXILIO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRASNPOSTE, PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, FOI DIAGNOSTICADO COM ANEMIA FALCIFORME ESTA COM CONSULTA AGENDADA COM MEDICO HEMATOLOGISTA NO APAE DATA 02/03/2026, EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO NUMERO 31/26. | VANDA SEVERINA DA SILVA NETA | ***.016.285-** | R$ 233,40 | R$ 233,40 | R$ 233,40 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000605/2026 | 0000329/2026 | 0000530/2026 | 0000605/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE Sª MARIA ROSA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Sª IRINEIA DA SILVA CAMPOS, A PACIENTE ESTA COM CONSULTA AGENDADA PARA RECEBER O RESULTADO DE BIOPSIA E E NECESSARIO A PRESENCA DA PACIENTE NO HOSPITAL RIZA VALETIN NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. OFICIO DE NUMERO 29/26. | maria Rosa Da Silva | ***.992.575-** | R$ 233,40 | R$ 233,40 | R$ 233,40 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000604/2026 | 0000325/2026 | 0000524/2026 | 0000604/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBFORME CONTRATO NUMERO 000023/2024. TERMO ADITIVO NUMERO: 002/2025. NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMERO 66 E 67. | NEEMIAS RIOS ANJOS | 31.483.972/0001-08 | R$ 20.000,00 | R$ 15.826,90 | R$ 15.826,90 | 154100000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000603/2026 | 0000328/2026 | 0000529/2026 | 0000603/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE MENOR MARIA LUIZA DE JESUS SILVA E ACOMPANHANTE MARICELIA DE JESUS SANTOS, PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A PACIENTE ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 27 FEVEREIRO DE 2026 AO HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, OFICIO NUMERO 30/26. | MARICELIA DE JESUS SANTOS | ***.820.225-** | R$ 232,95 | R$ 232,95 | R$ 232,95 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000602/2026 | 0000322/2026 | 0000515/2026 | 0000602/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADOEM GALAO DE 20 LITROS E VASILHAME GARAFAO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000082/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO 304 E 307. | J C DOS SANTOS COMERCIO DE GAS | 19.784.203/0001-44 | R$ 14.471,10 | R$ 14.471,10 | R$ 14.471,10 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000588/2026 | 0000319/2026 | 0000510/2026 | 0000588/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE 1 DIARIA, COM A FINALIDADE DE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO CONSELHEIRA TUTELAR, EM CUMPRIMENTO JUDICIAL DE VISITA IN-LOCO DE MENOR, DESTINO AGUAS DE OLIVENCA-BAHIA, SAINDO DE BARRO PRETO-BAHIA DATA 25/02/2026. | SORAIA GRIMA DOS SANTOS | ***.119.945-** | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |