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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004534/2025 | 0001092/2025 | 0003819/2025 | 0004534/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME CONTRATO DE Nº 000093/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO: 6589 E 6590. | DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA - ME | 02.578.430/0001-10 | R$ 252,00 | R$ 5.870,00 | R$ 5.870,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004533/2025 | 0001161/2025 | 0003450/2025 | 0004533/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A LOCACAO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRAINCAS NO DIA 12/10/2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOTA FISCAL NUMERO 13. | LEANDRO ROCHA CARVALHO | 43.438.737/0001-01 | R$ 11.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 20.800,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004532/2025 | 0000545/2025 | 0003807/2025 | 0004532/2025 | PAGA- SE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, A SER DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOMR CONTRATO DE Nº 000044/2025. NOTA DE N° 803. | MARISVALDO DA COSTA CARDOSO | 16.308.124/0001-79 | R$ 59,00 | R$ 8.574,00 | R$ 8.574,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004531/2025 | 0001305/2025 | 0003816/2025 | 0004531/2025 | PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVA AUXILIOS FINANCEIROS PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTINADO A PACIENTE IZABEL CLEMENTINO SILVA MIRANDA E ACOMPANHANTE ANA MARIANA SANTOS SILVA MIRANDA, A PACIENTE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 24/11/2025, NO APAE EM SALVADOR-BAHIA, OFICIO ANEXO NUMERO 140/25. | ANA MARIANA SILVA SANTOS | ***.450.565-** | R$ 233,40 | R$ 233,40 | R$ 233,40 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004530/2025 | 0001304/2025 | 0003815/2025 | 0004530/2025 | PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA DESTINO SALVADOR-BAHIA, DATA 24/11/2025, PARA LEVAR A PACIENTE IZABEL CLEMENTINO SILVA MIRANDA E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIANA SANTOS SILVA MIRANDA NO APAE. | Jose Carlos Ferreira Mota | ***.814.385-** | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004521/2025 | 0000025/2025 | 0003747/2025 | 0004521/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. MES DE OUTUBRO 2025, NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS: 912612422 E OUTRAS. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 20.000,00 | R$ 3.900,55 | R$ 3.853,83 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004518/2025 | 0000037/2025 | 0003614/2025 | 0004518/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A COLETA DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, VEICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETONICO NUMERO 00005/2021, CONTRATO NUMERO 000106/2021 E ADITIVO NUMERO 004/2024. OUTUBRO 2025, NOTA FISCAL NUMERO 30088. | COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTA | 09.190.350/0001-32 | R$ 10.000,00 | | R$ 16.246,83 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004516/2025 | 0000035/2025 | 0003340/2025 | 0004516/2025 | PAGA - SE DESPESA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA (NAO INERENTES A CLASSE IIB), RESIDUOS COLETA DO LIXO URBANO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000127/2022, INEXIGILIDADE NUMERO 000004/2022. TERMO ADITIVO NUMERO 002/2024. NOTA DE Nº 1737. | CTR ILHEUS | 15.143.568/0001-39 | R$ 10.000,00 | R$ 1.878,70 | R$ 7.579,94 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004515/2025 | 0001094/2025 | 0003720/2025 | 0004515/2025 | PAGA-SE DESPESA, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM USADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME CONTRATO DE Nº 000093/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO 6548 E 6570. | DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA - ME | 02.578.430/0001-10 | R$ 814,96 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | 160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004513/2025 | 0000976/2025 | 0003004/2025 | 0004513/2025 | PAGA-SE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA JURIDICA NA AREA TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 000085/2025 | HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME | 19.170.602/0001-15 | R$ 252,00 | R$ 9.450,00 | R$ 9.343,94 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA |