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Detalhes
| 25/07/2024 | 0002986/2024 | 0000086/2024 | 0002812/2024 | 0002986/2024 | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2855-01 | R$ 10.000,00 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0002973/2024 | 0000094/2024 | 0002801/2024 | 0002973/2024 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JULHO 2024, FATURA NUMERO 216564 E OUTRAS. | SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 16.422.008/0001-86 | R$ 1.800,00 | R$ 588,00 | R$ 588,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0002972/2024 | 0000097/2024 | 0002799/2024 | 0002972/2024 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JULHO 2024, FATURA NUMERO 215693. | SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 16.422.008/0001-86 | R$ 2.000,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0002971/2024 | 0000096/2024 | 0002798/2024 | 0002971/2024 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SETORES, COMPETENCIA JULHO 2024, FATURA NUMERO 216483 E OUTRAS. | SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 16.422.008/0001-86 | R$ 16.800,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0002970/2024 | 0000095/2024 | 0002800/2024 | 0002970/2024 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES, JULHO 2024, FATURA NUMERO: 216279 E OUTRAS. | SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 16.422.008/0001-86 | R$ 1.800,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0002960/2024 | 0000122/2024 | 0002758/2024 | 0002960/2024 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GAS MEDICINA (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 10,0M3 E OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 1,0 M3 G )L, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), CONFORME PREGAO ELETONICO N° 023/2023 E CONTRATO N° 000116/2023. NOTA FISCAL NUMERO 5706. | DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA - ME | 02.578.430/0001-10 | R$ 3.000,00 | R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0002959/2024 | | | 0002959/2024 | PAGAMENTO DE ISS, NESTA DATA. | ITAGUINCHOS E SERVICOS LTDA | 27.920.220/0001-90 | | | R$ 45,25 | | |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0002958/2024 | | | 0002958/2024 | PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA. | ITAGUINCHOS E SERVICOS LTDA | 27.920.220/0001-90 | | | R$ 43,44 | | |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0002957/2024 | 0000301/2024 | 0002783/2024 | 0002957/2024 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE GUINCHO NA REMOCAO DE CARROS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE BARRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00025/2024. NOTA FISCAL NUMERO 18. | ITAGUINCHOS E SERVICOS LTDA | 27.920.220/0001-90 | R$ 30.000,00 | R$ 905,00 | R$ 816,31 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0002956/2024 | 0000955/2024 | 0002785/2024 | 0002956/2024 | PAGA- SE DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO CPF: 027.960.685-01 E OUTROS, SOLICITADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 1.720,06 | R$ 1.661,58 | R$ 1.661,58 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |