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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004442/2025 | 0001281/2025 | 0003748/2025 | 0004442/2025 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000081/2025. NOTA FISCAL NUMERO 2262. | L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 27.731.244/0001-09 | R$ 14.000,76 | R$ 14.000,76 | R$ 14.000,76 | 170600000000 - Transferencia Especial da Uniao | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004441/2025 | 0000955/2025 | 0003743/2025 | 0004441/2025 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJOES DE 13 KG, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 000083/2025. NOTA FISCAL NUMERO 5308. | G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA | 38.545.777/0001-04 | R$ 1.450,53 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004440/2025 | 0000726/2025 | 0003557/2025 | 0004440/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS (FEIJAO CARIOCA TIPO 1 CONQUISTA E OUTROS), EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000056/2025, PREGAO ELETONICO NUMERO 000006/2025. NOTA FISCAL NUMERO 17. | COMPRE MAIS BARRO PRETO SUPERMERCADO LTDA | 53.755.901/0001-50 | R$ 11.671,00 | R$ 72.316,63 | R$ 11.016,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004439/2025 | 0000947/2025 | 0003742/2025 | 0004439/2025 | PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJOES DE 13 KG, A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 000083/2025. NOTA FISCAL NUMERO 5307. | G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA | 38.545.777/0001-04 | R$ 252,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004438/2025 | 0001280/2025 | 0003744/2025 | 0004438/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, DESTINO VALENCA PARA BUSCAR O PACIENTE SILVAN RODRIGUES NO HOSPITAL HEITOR GUEDES, DATA 12/11/2025. | UILIAM SANTOS GUIMARAES | ***.163.945-** | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004437/2025 | 0001279/2025 | 0003741/2025 | 0004437/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA DESTINO CAMACARI-BAHIA, PARA LEVAR O PACIENTE ANA GABRIELLY OLIVEIRA DE ARAUJO PARA REALIZAR PERICIA, DATA 12/11/2025. | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | ***.482.975-** | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004436/2025 | 0001278/2025 | 0003740/2025 | 0004436/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 3 DIARIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO ESPORTIVA, NA CIDADE DE JEQUIE-BAHIA DATA 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025. | Gutiney Batista Reis | ***.788.045-** | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004435/2025 | 0001277/2025 | 0003739/2025 | 0004435/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 2 DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUISIVA, EM SALVADOR-BAHIA DATA 17 E 18 DE NOVEMBRO 2025. | LEILA CARINE TRINDADE CARLOS | ***.890.895-** | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004434/2025 | 0001276/2025 | 0003738/2025 | 0004434/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 2 DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUISIVA, EM SALVADOR-BAHIA DATA 17 E 18 DE NOVEMBRO 2025. | SIRLEIDE ROSA CARDOSO | ***.548.725-** | R$ 744,00 | R$ 744,00 | R$ 744,00 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0004433/2025 | 0001133/2025 | 0003735/2025 | 0004433/2025 | PAGA-SE DESPESA, REALTIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000080/2025. NOTAS FISCAIS NUMERO: 60021025 E 60026425. | TAFNIS GABRIELYN SANTOS OLVEIRA | ***.613.355-** | R$ 118,00 | R$ 9.371,65 | R$ 9.371,65 | 155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |