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Detalhes
| 29/05/2025 | 0001886/2025 | 0000644/2025 | 0001635/2025 | 0001886/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES. NOTA FISCAL 860746086 E OUTROS. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 564,52 | R$ 564,52 | R$ 564,52 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0001885/2025 | 0000382/2025 | 0001632/2025 | 0001885/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR (ABACATE, ABACAXI E OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000025/2025. NOTA FISCAL NUMERO 25195925. | NILTON DE JESUS MACEDO | ***.899.145-** | R$ 20.000,00 | R$ 3.391,30 | R$ 3.391,30 | 155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0001884/2025 | 0000643/2025 | 0001631/2025 | 0001884/2025 | PAGA- SE DESPESA, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, CONFECCOES DE CARIMBO, PLACAS E SINALIZACAO VISUAL. N° DA NOTA 27. | ROMUALDO ROCHA DOS SANTOS | ***.089.985-** | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001875/2025 | 0000024/2025 | 0001620/2025 | 0001875/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NA FAZENDA BRASIL, ABRIL 2025, NOTA FISCAL NUMERO 862001857. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 20.000,00 | R$ 103,01 | R$ 103,01 | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001872/2025 | 0000383/2025 | 0001615/2025 | 0001872/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR (ABACATE, ABOBORA E OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000026/2025. NOTAS FISCAIS NUMEROS: 24998325 E 25000125. | Adroaldo Nascimento Niza | ***.388.575-** | R$ 10.000,00 | R$ 4.999,55 | R$ 4.999,55 | 155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001871/2025 | 0000385/2025 | 0001617/2025 | 0001871/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000023/2025. NOTAS FISCAIS NUMEROS: 24992625 E 24979725. | JOSE HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES | ***.448.545-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.985,85 | R$ 4.985,85 | 155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001870/2025 | 0000384/2025 | 0001616/2025 | 0001870/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000024/2025. NOTAS FISCAIS ANEXAS NUMEROS: 24996025 E 24994125. | Raphaela Niza Pereira | ***.631.575-** | R$ 20.000,00 | R$ 4.989,35 | R$ 4.989,35 | 155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001859/2025 | 0000641/2025 | 0001603/2025 | 0001859/2025 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM A FINALIDADE EXERCER SUAS FUNCOES COMO MOTORISTA, DESTINO A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA LEVAR PACIENTE LUCAS GABRIEL OLIVEIRA ( HOSPITAL RILZA VALETIN) E PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS ANJOS ( HOSPITAL ORTOPEDICO), AMBOS EM SALVADOR-BAHIA DIA 29/05/2025. | Jose Carlos Ferreira Mota | ***.814.385-** | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - CIVIL |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001857/2025 | 0000640/2025 | 0001601/2025 | 0001857/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVA A SERVICOS NA CONFECCAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR CHEFE DE GABINETA ALAN BOMFIM, ANEXO DOCUMENTO NUMERO 122500481. | J L DE ARAUJO LTDA | 19.479.749/0001-91 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001848/2025 | 0000638/2025 | 0001592/2025 | 0001848/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA O MENOR LUCAS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA; PORTADOR DO RG: 2416800345, CPF: 123.915.535-28, O PACIENTE ESTA COM CONSULTA AGENDADA NO CENTRO RILZA VALENTIN, EM SALVADOR BA NO DIA 29/05/2025, ACOMPANHADO PELA SRª VANDA SEVERINA DA SILVA NETA; RG: 2039017119, CPF: 097.016.285-51. A FAMILIA ALEGA NAO TER CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM TRANSPORTE E AJUDA COM ALIMENTACAO E SUA ESTADIA DURANTE O TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIIO. | VANDA SEVERINA DA SILVA NETA | ***.016.285-** | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |