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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000043/2025 | 0000101/2025 | 0000047/2025 | 0000043/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AUXILIOS A PACIENTE LUZIA DE JESUS NASCIMENTO PARA DESPESA COM ALIEMNTACAO E TRANSPORTE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 13/01/2025, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES, E DIAGNOSTICADA COM NEOPLASTIA MALIGNA, CONFOME OFICIO NUMERO 2/2025. | LUZIA DE JESUS NASCIMENTO | ***.526.795-** | R$ 191,25 | R$ 191,25 | R$ 191,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000042/2025 | 0000100/2025 | 0000046/2025 | 0000042/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR PROFISSIONAL G5 NO VEICULO TIPO VAN, PLACA SKD6G57, NOTA FISCAL NUMERO 2/2025. | JONATHAN RODRIGUES CRUZ | ***.893.045-** | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000041/2025 | 0000099/2025 | 0000045/2025 | 0000041/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO SERVICOS NA ORNAMENTACAO NATALINA PARA A INSTALACAO DE PISCA-PISCA, MANGEIRAS DE LED E REFLETORES, NOTA FISCAL NUMERO 1/2025. | NATALIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***.733.915-** | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000040/2025 | 0000098/2025 | 0000044/2025 | 0000040/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AUXILIOS FINACEIROS PARA A DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, DESTINADO AO PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, O MESMO ESTA COM CONSULTA AGENDADA DIA 17/01/2025 NO HOSPITAL CISCAN EM SALVADOR, O MESMO ESTA DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MUTIPLO, CONFORME OFICIO NUMERO 02/25 EM ANEXO. | REINALDO ARAUJO SANTOS | ***.028.485-** | R$ 282,90 | R$ 282,90 | R$ 282,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000039/2025 | | | 0000039/2025 | PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | | | R$ 75,67 | | |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000038/2025 | | | 0000038/2025 | PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | | | R$ 68,26 | | |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000037/2025 | 0000097/2025 | 0000043/2025 | 0000037/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, DIA 17/01/2025. | UILIAM SANTOS GUIMARAES | ***.163.945-** | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000035/2025 | 0000035/2025 | 0000024/2025 | 0000035/2025 | PAGA- SE DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 10.000,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.563,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000034/2025 | 0000090/2025 | 0000036/2025 | 0000034/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DISPONIBILIDADES DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000132/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000032/2022, TERMO ADITIVO NUMERO 003/2024. JANEIRO 2025, NOTA FISCAL NUMERO 103. | CONSTRUFRIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 33.232.222/0001-99 | R$ 10.000,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000033/2025 | 0000096/2025 | 0000042/2025 | 0000033/2025 | PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO ENTRES OUTROS SERVICOS. NESTA DATA. | J F DE JESUS DE ITABUNA EIRELI ME | 06.954.792/0001-10 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |