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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001366/2025 | 0000429/2025 | 0001176/2025 | 0001366/2025 | PAGA-SE A DESPESA, REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA E OUTROS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO-BAHIA, CONFORME LICITACAO N°19.180-PE086/2024. NOTAS ANEXAS NUMERO : 31.196, 32150, 33134. | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | R$ 1.572,21 | R$ 567,28 | R$ 567,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001365/2025 | 0000498/2025 | 0001175/2025 | 0001365/2025 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025. | EDVALDO JONES DA SILVA NASCIMENTO | ***.561.287-** | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001364/2025 | 0000497/2025 | 0001174/2025 | 0001364/2025 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025. | MATEUS DE JESUS SANTOS | ***.486.285-** | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001363/2025 | 0000496/2025 | 0001173/2025 | 0001363/2025 | PAGA-SE DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | HELLOYZA CERQUEIRA SANTOS | ***.649.575-** | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001361/2025 | 0000030/2025 | 0001097/2025 | 0001361/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA A ACESSORIA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A INFORMACOES E ALIMENTACAO NO SISTEMA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000034/2024, INEXIGIBILIDADE NUMERO 000006/2024. ADITIVO DE CONTRATO NUMERO: 001/2024. - REFERENTE AO MES DE ABRIL | JOAQUIM GOIS ANDRADE 99167034500 | 35.783.879/0001-70 | R$ 2.000,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001360/2025 | 0000402/2025 | 0001171/2025 | 0001360/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADO ALIMENTACAO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO NUMERO 000033/2025, PREGAO ELETONICO NUMERO: 000007/2025. NOTA FISCAL NUMERO 2098. | L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 27.731.244/0001-09 | R$ 25.065,00 | R$ 30.300,38 | R$ 30.300,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001359/2025 | 0000029/2025 | 0001085/2025 | 0001359/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS, VEICULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000094/2022, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00002/2022, E TERMO ADITIVO NUMERO 003/2024. COMPETENCIA ABRIL 2025, NOTA FISCAL NUMERO 51. | E. M DE ALMEIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | 21.402.028/0001-25 | R$ 252,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001358/2025 | 0000121/2025 | 0001145/2025 | 0001358/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025. | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI | 24.538.995/0001-07 | R$ 603,44 | R$ 337,53 | R$ 337,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001357/2025 | 0000121/2025 | 0001098/2025 | 0001357/2025 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADO A MARILIA CLARA BISPO MENDES, DESTINO: TAUBATE X ITABUNA-BAHIA, DATA DA VIAGEM 30/04/2025, DE RETORNO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025. FATURA NUMERO 18928. | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI | 24.538.995/0001-07 | R$ 603,44 | R$ 752,70 | R$ 752,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0001356/2025 | 0000495/2025 | 0001167/2025 | 0001356/2025 | PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | JAQUELINE SALES DA SILVA | ***.163.115-** | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |