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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001398/2026 | 0000530/2026 | 0001223/2026 | 0001398/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500 E DIESEL S-10) , VISANDO O ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000015/2025, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000001/2025, TERMO ADITVO NUMERO 002/2026. NOTA FISCAL NUMERO 1094. | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME | 13.945.372/0001-32 | R$ 4.664,16 | R$ 68.132,61 | R$ 67.969,10 | 154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001397/2026 | 0000566/2026 | 0001228/2026 | 0001397/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR (ABACATE, AIPIM E OUTROS) , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000032/2026. NOTAS FISCAIS NUMEROS: 18846526 E 18858126. | TAFNIS GABRIELYN SANTOS OLVEIRA | ***.613.355-** | R$ 4.072,11 | R$ 4.072,11 | R$ 4.072,11 | 155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001396/2026 | 0000565/2026 | 0001227/2026 | 0001396/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO- MERENDA ESCOLAR (ABACATE, ABACAXI E OUTROS), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000026/2026. NOTA FISCAL NUMERO 18891826. | Adroaldo Nascimento Niza | ***.388.575-** | R$ 3.051,90 | R$ 3.051,90 | R$ 3.051,90 | 155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001395/2026 | 0000431/2026 | 0001226/2026 | 0001395/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL (CHUCHU E OUTROS) , DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000026/2026. NOTA FISCAL NUMERO 18861826. | Adroaldo Nascimento Niza | ***.388.575-** | R$ 1.062,00 | R$ 1.233,36 | R$ 1.233,36 | 155200000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001393/2026 | 0000531/2026 | 0001224/2026 | 0001393/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500 E DIESEL S-10) , VISANDO O ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000015/2025, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000001/2025, TERMO ADITIVO NUMERO 002/2026. NOTA FISCAL NUMERO 1096. | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO MESSIAS REBOUCAS LTDA - ME | 13.945.372/0001-32 | R$ 41.677,55 | R$ 45.345,04 | R$ 45.236,22 | 155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001392/2026 | 0000014/2026 | 0001225/2026 | 0001392/2026 | PAGAMENTO DA DESPESA, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 , RELATIVO A ABRIL DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 | 06074717000164 | R$ 20.000,00 | R$ 6.948,83 | R$ 5.316,81 | 154110700000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - (70 ) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001391/2026 | 0000008/2026 | 0001220/2026 | 0001391/2026 | PAGAMENTO DESPESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. | EDSON CORREIA DOS SANTOS | ***.215.995-** | R$ 20.000,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.598,88 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001386/2026 | 0000563/2026 | 0001213/2026 | 0001386/2026 | PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM AS BANDAS JALDO SEM RETOQUE E BANDA KIKO CIGANO, QUE IRAO TOCAR NOS FESTEJOS DO DIA DA CIDADE , NO MUNICIPIO DE BARRO PRETO. NOTA FISCAL ANEXA NUMERO 1485. | ANA CAROLINA SANTOS CASTRO - EPP | 19.336.133/0001-61 | R$ 10.859,10 | R$ 10.859,10 | R$ 10.859,10 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001383/2026 | 0000088/2026 | 0001148/2026 | 0001383/2026 | PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EM LICITACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000045/2025. MES DE MARCO 2026. NOTA FISCAL NUMERO 11. | R. PRATES DOS SANTOS EIRELI | 53.822.981/0001-19 | R$ 225,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0001382/2026 | 0000307/2026 | 0000531/2026 | 0001382/2026 | PAGA-SE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000012/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 4 EM ANEXO. | ROCHA SECURITY & SERVICE LTDA | 46.879.704/0001-87 | R$ 15.000,00 | R$ 233,40 | R$ 7.387,00 | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |