Atualizado em: 30/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
29/04/20250001366/20250000429/20250001176/20250001366/2025PAGA-SE A DESPESA, REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA E OUTROS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO-BAHIA, CONFORME LICITACAO N°19.180-PE086/2024. NOTAS ANEXAS NUMERO : 31.196, 32150, 33134.ZUCK PAPEIS LTDA23.232.280/0001-69R$ 1.572,21R$ 567,28R$ 567,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001365/20250000498/20250001175/20250001365/2025PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025.EDVALDO JONES DA SILVA NASCIMENTO***.561.287-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001364/20250000497/20250001174/20250001364/2025PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE AOMPANHAR O PACIENTE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 29/04/2025.MATEUS DE JESUS SANTOS***.486.285-**R$ 252,00R$ 252,00R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001363/20250000496/20250001173/20250001363/2025PAGA-SE DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.HELLOYZA CERQUEIRA SANTOS***.649.575-**R$ 42,00R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001361/20250000030/20250001097/20250001361/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA A ACESSORIA EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A INFORMACOES E ALIMENTACAO NO SISTEMA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NUMERO 000034/2024, INEXIGIBILIDADE NUMERO 000006/2024. ADITIVO DE CONTRATO NUMERO: 001/2024. - REFERENTE AO MES DE ABRILJOAQUIM GOIS ANDRADE 9916703450035.783.879/0001-70R$ 2.000,00R$ 2.150,00R$ 2.150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001360/20250000402/20250001171/20250001360/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADO ALIMENTACAO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO NUMERO 000033/2025, PREGAO ELETONICO NUMERO: 000007/2025. NOTA FISCAL NUMERO 2098.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI27.731.244/0001-09R$ 25.065,00R$ 30.300,38R$ 30.300,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001359/20250000029/20250001085/20250001359/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS, VEICULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 000094/2022, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00002/2022, E TERMO ADITIVO NUMERO 003/2024. COMPETENCIA ABRIL 2025, NOTA FISCAL NUMERO 51.E. M DE ALMEIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME21.402.028/0001-25R$ 252,00R$ 2.860,00R$ 2.860,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001358/20250000121/20250001145/20250001358/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 603,44R$ 337,53R$ 337,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001357/20250000121/20250001098/20250001357/2025PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADO A MARILIA CLARA BISPO MENDES, DESTINO: TAUBATE X ITABUNA-BAHIA, DATA DA VIAGEM 30/04/2025, DE RETORNO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000022/2022, PREGAO ELETRONICO NUMERO 000028/2021, TERMO ADITIVO NUMERO 004/2025. FATURA NUMERO 18928.AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO -EIRELI24.538.995/0001-07R$ 603,44R$ 752,70R$ 752,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/04/20250001356/20250000495/20250001167/20250001356/2025PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AUTISMO: CONTRUINDO PONTES ENTRE FAMILIA, ESCOLA E SOCIEDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ITABUNA- BA. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JAQUELINE SALES DA SILVA***.163.115-**R$ 42,00R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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